| 11 |
2022 |
Interna |
Auditoría de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros de la MUSERPOL al 31 de Diciembre de 2021. |
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| 12 |
2022 |
Interna |
Informe de Auditoría de Cumplimiento Sobre el Cumplimiento de la Normativa Legal de las Resoluciones de Exención del Registro De Asistencia Diario y la Validación de las Actividades Realizadas por el Personal Exento del Marcado De La Mutual De Servicios al Policía Durante las Gestiones 2017 al 2020. |
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| 13 |
2022 |
Interna |
Informe de Auditoría de Cumplimiento a la Aplicación del Reglamento Específico de Recuperación de Cartera en Mora y Devolución de Excedentes de Pagos a los Prestatarios de la Gestión 2017. |
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| 14 |
2022 |
Interna |
Informe de Auditoría Sobre el Saldo de las Cuentas Bancarias del Beneficio Complemento Económico de las Gestiones 2013 al 2020. |
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| 15 |
2021 |
Interna |
Auditoría Especial a La Concesión de Préstamos a Corto y Largo Plazo al Sector Público Financiero y Sector Privado de la Gestión 2018. |
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| 16 |
2021 |
Interna |
Auditoría Especial al Pago del Beneficio del Complemento Económico Primer y Segundo Semestre de la Gestión 2017. |
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| 17 |
2021 |
Interna |
Auditoría Especial al Fondo de Retiro por el Periodo Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de la Gestión 2017 de la Mutual de Servicios al Policía. |
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| 18 |
2021 |
Interna |
Auditoría de Confiablidad de Registros Contables y Estados Financieros de la MUSERPOL al 31 de Diciembre de 2020. |
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| 19 |
2021 |
Interna |
Examen de Complementación a la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la “MUSERPOL” de la Gestión 2020. |
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| 20 |
2021 |
Interna |
Auditoría Especial al Pago del Beneficio del Complemento Económico de la Gestión 2020.
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